В армии майнинга и фарминга в криптоэкосистеме есть один довольно болезненный феномен — игроки погружены в получение прибыли, но игнорируют налоговые вопросы, в результате чего большая часть заработанных денег уходит на различные налоги и сборы. Особенно сейчас, когда регулирующая среда становится всё более жесткой, если продолжать действовать вслепую, можно легко наткнуться на штрафы. Поэтому вместо того чтобы пассивно получать штрафы, лучше proactively заниматься налоговым планированием и сохранять свои законные доходы.
Говоря о налоговом планировании, многие склонны к неправильным мыслям — на самом деле его суть в "законности, прозрачности учета и правильной игре по правилам", а не в уклонении от налогов. Есть один важный момент: в мире налоговые правила для криптовалют очень разнообразны. В одних странах аирдропы токенов считаются "личным доходом" и облагаются по прогрессивной ставке; в других — считают "капитальной прибылью", и налог платится только при продаже; есть страны, где пока вообще не регулируют этот вопрос. Поэтому первым делом нужно точно понять, где вы находитесь, и какие правила действуют, иначе легко попасться на ошибку.
Для проектов типа LISTA, которые занимаются фармингом, налоговое планирование делится на три направления. Первое — планирование в момент аирдропа — во многих регионах, если токен не продан, налог пока не начисляется. Это означает, что вы можете долго держать аирдроп LISTA и не трогать его, ждать подходящего момента, позволяя времени работать на вас. Если в вашем регионе аирдроп подлежит налогообложению, можно поступить наоборот: использовать убытки от других сделок для снижения налоговой базы по аирдропу. Например, у вас есть 1000U дохода от LISTA аирдропа, а одновременно — убытки в 500U по другим сделкам, тогда сумма, облагаемая налогом, снизится до 500U. Вот в чем заключается преимущество "компенсации убытков".
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
В армии майнинга и фарминга в криптоэкосистеме есть один довольно болезненный феномен — игроки погружены в получение прибыли, но игнорируют налоговые вопросы, в результате чего большая часть заработанных денег уходит на различные налоги и сборы. Особенно сейчас, когда регулирующая среда становится всё более жесткой, если продолжать действовать вслепую, можно легко наткнуться на штрафы. Поэтому вместо того чтобы пассивно получать штрафы, лучше proactively заниматься налоговым планированием и сохранять свои законные доходы.
Говоря о налоговом планировании, многие склонны к неправильным мыслям — на самом деле его суть в "законности, прозрачности учета и правильной игре по правилам", а не в уклонении от налогов. Есть один важный момент: в мире налоговые правила для криптовалют очень разнообразны. В одних странах аирдропы токенов считаются "личным доходом" и облагаются по прогрессивной ставке; в других — считают "капитальной прибылью", и налог платится только при продаже; есть страны, где пока вообще не регулируют этот вопрос. Поэтому первым делом нужно точно понять, где вы находитесь, и какие правила действуют, иначе легко попасться на ошибку.
Для проектов типа LISTA, которые занимаются фармингом, налоговое планирование делится на три направления. Первое — планирование в момент аирдропа — во многих регионах, если токен не продан, налог пока не начисляется. Это означает, что вы можете долго держать аирдроп LISTA и не трогать его, ждать подходящего момента, позволяя времени работать на вас. Если в вашем регионе аирдроп подлежит налогообложению, можно поступить наоборот: использовать убытки от других сделок для снижения налоговой базы по аирдропу. Например, у вас есть 1000U дохода от LISTA аирдропа, а одновременно — убытки в 500U по другим сделкам, тогда сумма, облагаемая налогом, снизится до 500U. Вот в чем заключается преимущество "компенсации убытков".